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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 518 Data de lançamento: 12/02/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTEIRA DE ALTA PRESSÃO, CAPA PRENSAVEL, MANGA DE ALTA PRESSÃO, COTOVELO E TERMINAL. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 1.118,85 1.118,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2015 PONTEIRA DE ALTA PRESSÃO, CAPA PRENSAVEL, MANGA DE ALTA PRESSÃO, COTOVELO E TERMINAL. PARA OFICINA MECANICA MUNICIPAL. 1.118,85
12/02/2015 Liquidação de empenho nesta data 1.118,85
20/02/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 1.118,85
TOTAL 1.118,85 1.118,85 1.118,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.