Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
Número do empenho: | 591 | Data de lançamento: | 23/02/2015 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015.VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, ANALISE, CLEUZA, DOLCIMAR, JACIR, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA E MARIBEL. | 30.936,37 | 30.936,37 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/02/2015 | FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 02/2015.VANESSA, TEREZINHA, SILVIO, ANALISE, CLEUZA, DOLCIMAR, JACIR, JULIETE, LAUDIR, LUCIANA E MARIBEL. | 30.936,37 | ||
23/02/2015 | Liquidação de empenho nesta data | 30.936,37 | ||
23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 513,01 | ||
23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 488,99 | ||
23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 757,08 | ||
23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 589,38 | ||
23/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.751,59 | ||
27/02/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 25.836,32 | ||
TOTAL | 30.936,37 | 30.936,37 | 30.936,37 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER | 23/02/2015 | 589,38 | Lançada | |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 23/02/2015 | 2.751,59 | Lançada | |
INSS EXECUTIVO | 23/02/2015 | 513,01 | Lançada | |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS | 23/02/2015 | 488,99 | Lançada | |
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS | 23/02/2015 | 757,08 | Lançada | |
TOTAL | 5.100,05 |