Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RETIFICA MOCELLIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
24/02/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 BUCHAS DE BRONZE, 01 CRUZETA, 01 RETENTOR, 02 EIXO DIFERENCIAL, RETENTOR PARA RETRO RANDON PAC2 E 12 CAPA PRENSAVEL, 06 PONTEIRA DE ALTA PRESSÃO. |
1.615,59 |
1.615,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/02/2015 |
02 BUCHAS DE BRONZE, 01 CRUZETA, 01 RETENTOR, 02 EIXO DIFERENCIAL, RETENTOR PARA RETRO RANDON PAC2 E 12 CAPA PRENSAVEL, 06 PONTEIRA DE ALTA PRESSÃO. |
1.615,59 |
|
|
25/02/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.615,59 |
|
03/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.615,59 |
TOTAL |
1.615,59 |
1.615,59 |
1.615,59 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.