Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOP.REG.DE EL.RURAL ALTO URUG |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
06/01/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
Função: |
Energia |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TORRE INTERNET. |
91,42 |
91,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/01/2015 |
SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TORRE INTERNET. |
91,42 |
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07/01/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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91,42 |
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19/01/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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91,42 |
TOTAL |
91,42 |
91,42 |
91,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.