Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: KAFER . AGRO COMERCIAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
03/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CORREIA DIVERSAS, BASE E PEDRA FIADOR, EIXO CILINDRO, JOGO DE FACA DO ROTOR, KIT FACAS RECOLHEDOR, MOLA CILINDRO DENTADO E ROLAMENTO PARA ENCILADEIRAS |
4.728,17 |
4.728,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/03/2015 |
CORREIA DIVERSAS, BASE E PEDRA FIADOR, EIXO CILINDRO, JOGO DE FACA DO ROTOR, KIT FACAS RECOLHEDOR, MOLA CILINDRO DENTADO E ROLAMENTO PARA ENCILADEIRAS |
4.728,17 |
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03/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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4.728,17 |
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10/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.728,17 |
TOTAL |
4.728,17 |
4.728,17 |
4.728,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.