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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 817 Data de lançamento: 05/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA EDUCAÇÃO 10.805,42 10.805,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2015 seguros veiculos exercicio 2015 SEC DA EDUCAÇÃO 10.805,42
27/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 10.805,42
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 986,17
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 4.643,85
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 4.643,85
07/04/2015 Liquidação de empenho nesta data 531,55
07/04/2015 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -10.805,42
09/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 986,17
07/05/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.643,85
11/06/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 4.643,85
06/07/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 531,55
TOTAL 10.805,42 10.805,42 10.805,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.