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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 878 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10 DISCO DE CORTE 7X1.6X22.2, 12 LUBRIF. 300 ML, 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 05 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL, 05 PINO P/ ENGATE DE 1/4 ROSCA MACHO, 15 KG DE ARAME MIG. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 620,38 620,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 10 DISCO DE CORTE 7X1.6X22.2, 12 LUBRIF. 300 ML, 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 05 PANO DE LIMPEZA ESPECIAL, 05 PINO P/ ENGATE DE 1/4 ROSCA MACHO, 15 KG DE ARAME MIG. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL 620,38
11/03/2015 Liquidação de empenho nesta data 620,38
06/04/2015 Pagamento de Empenho nessa Data 620,38
TOTAL 620,38 620,38 620,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.