Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: RENATO LUIS FAGION E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
900 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 JG DE ARGOLA LISA, 01 MESA DE XADREZ C/ GAVETA, 01 SUPER VINTE, 01 BAU DO URSO POOH, 01 ESPUMADO GEOMÉTRICO 9 PEÇAS, 03 SENTA BEBE. P/ ESCOLA ESTADUAL - PRÉ ESCOLAR |
2.160,00 |
2.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2015 |
02 JG DE ARGOLA LISA, 01 MESA DE XADREZ C/ GAVETA, 01 SUPER VINTE, 01 BAU DO URSO POOH, 01 ESPUMADO GEOMÉTRICO 9 PEÇAS, 03 SENTA BEBE. P/ ESCOLA ESTADUAL - PRÉ ESCOLAR |
2.160,00 |
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23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.160,00 |
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31/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.160,00 |
TOTAL |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.