Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
998 |
Data de lançamento: |
19/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2015. PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
6.202,77 |
6.202,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2015 |
FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS 03/2015. PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL. |
6.202,77 |
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23/03/2015 |
Liquidação de empenho nesta data |
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6.202,77 |
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23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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617,88 |
23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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387,03 |
23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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806,03 |
23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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378,24 |
23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.659,72 |
23/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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546,58 |
27/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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807,29 |
TOTAL |
6.202,77 |
6.202,77 |
6.202,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/03/2015 |
617,88 |
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Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
23/03/2015 |
378,24 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
23/03/2015 |
2.659,72 |
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Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
23/03/2015 |
387,03 |
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Lançada |
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS |
23/03/2015 |
806,03 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL |
23/03/2015 |
546,58 |
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Lançada |
TOTAL |
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5.395,48 |
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