Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1073 |
Data de lançamento: |
16/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. (GARAGEM). VIAGEM A PORTO ALEGRE.VEÍCULO PLACA IUX5096. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2017 |
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO. (GARAGEM). VIAGEM A PORTO ALEGRE.VEÍCULO PLACA IUX5096. |
110,00 |
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16/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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110,00 |
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03/04/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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110,00 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.