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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEUZA TRENTIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 108 Data de lançamento: 16/01/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DE FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 2,5 DIARIAS PARA VAIGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIN LC LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A GOV BR-DUETO 625,00 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/01/2017 2,5 DIARIAS PARA VAIGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA PRONIN LC LICITAÇÕES E CONTRATOS JUNTO A GOV BR-DUETO 625,00
16/01/2017 Liquidação de empenho nesta data 625,00
17/01/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.