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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGÉLICA MORGAN ANSELMINI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1083 Data de lançamento: 16/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. CONF. CONTRATO 024/2017. 2.278,40 2.278,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA NUTRICIONAL, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL COM NÍVEL SUPERIOR. 04 HS SEMANAIS (16 MENSAIS) NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA. CONF. CONTRATO 024/2017. 2.278,40
30/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 854,39
30/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 17,08
04/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 854,39
04/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 17,09
04/04/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -17,08
04/04/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -854,39
05/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 837,30
25/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 569,60
25/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 569,60
25/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 22,78
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 546,82
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 569,60
27/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 284,81
27/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 21,11
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 263,70
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 263,70
04/07/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -263,70
TOTAL 2.278,40 2.278,40 2.278,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 04/04/2017 17,09 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 25/05/2017 22,78 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 27/06/2017 21,11 Lançada
TOTAL   60,98