Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA PGTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1178 |
Data de lançamento: |
23/03/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Auxilio |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOLHA DE PGTO - MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIDOR: NELI ROVER. |
5.738,82 |
5.738,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2017 |
FOLHA DE PGTO - MÊS DE MARÇO DE 2017. SERVIDOR: NELI ROVER. |
5.738,82 |
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23/03/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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5.738,82 |
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23/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
412,74 |
23/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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538,57 |
23/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
101,36 |
23/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
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130,00 |
30/03/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.556,15 |
TOTAL |
5.738,82 |
5.738,82 |
5.738,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS |
23/03/2017 |
412,74 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
23/03/2017 |
538,57 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL |
23/03/2017 |
101,36 |
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Lançada |
RETENÇÕES - CONTRIBUIÇÕES AO IPE A RECOLHER |
23/03/2017 |
130,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.182,67 |
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