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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JL - COM. BATERIAS, LUBRIF., PEÇAS E ACES. AUTOM.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1250 Data de lançamento: 24/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 BD DE GRAXA COM GRAFITE A BASE DE ÓLEO MINERAL C/20KG, 02 TAMBOR C/170 KG DE GRAXA LUBRIFICANTE P/ PINOS, 30 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - MOTOR GASOLINA, 1000 LT DE ÓLEO LUB. 15W40 API CI4, 200 LT DE ÓLEO PARA CX 50. 14.450,00 14.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2017 04 BD DE GRAXA COM GRAFITE A BASE DE ÓLEO MINERAL C/20KG, 02 TAMBOR C/170 KG DE GRAXA LUBRIFICANTE P/ PINOS, 30 LT DE ÓLEO LUBRIFICANTE 10W40 - MOTOR GASOLINA, 1000 LT DE ÓLEO LUB. 15W40 API CI4, 200 LT DE ÓLEO PARA CX 50. 14.450,00
11/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.220,00
26/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.220,00
21/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 890,00
15/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.780,00
16/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 890,00
30/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.780,00
05/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.275,00
30/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.275,00
25/01/2018 Liquidação de empenho nesta data 1.190,00
20/02/2018 Pagamento de Empenho nessa Data 1.190,00
14/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE/NÃO ENTREGA/RETIRADA DE MATERIAL -4.095,00
TOTAL 10.355,00 10.355,00 10.355,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.