Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
04/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
01 BASE RK-219001306, 03 ENGRENAGEM RK219001024, 01 RETENTOR RK-219000495, 02 RETENTOR RK-219000497, 02 VEDADOR RK-219000498, 02 EIXO RK-21900101302 CRUZETA RK-219000488. P/ RETRO RANDON PAC2. |
3.085,36 |
3.085,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/01/2017 |
01 BASE RK-219001306, 03 ENGRENAGEM RK219001024, 01 RETENTOR RK-219000495, 02 RETENTOR RK-219000497, 02 VEDADOR RK-219000498, 02 EIXO RK-21900101302 CRUZETA RK-219000488. P/ RETRO RANDON PAC2. |
3.085,36 |
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04/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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3.085,36 |
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20/01/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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3.085,36 |
TOTAL |
3.085,36 |
3.085,36 |
3.085,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.