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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1391 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 03 VASSOURA DE PALHA, 03 DETERGENTE DE BANHEIRO, 07 MT DE TECIDO, 40 MTS DE LINHA, 10 AGULHAS D MAQUINA DE COSTURA.. P/ ASSIST. SOCIAL. 310,85 310,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 03 VASSOURA DE PALHA, 03 DETERGENTE DE BANHEIRO, 07 MT DE TECIDO, 40 MTS DE LINHA, 10 AGULHAS D MAQUINA DE COSTURA.. P/ ASSIST. SOCIAL. 310,85
30/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 310,85
07/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 310,85
TOTAL 310,85 310,85 310,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.