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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1410 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE ENERGIA E COMUNICAÇÕES
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: MANUT. SERV. POSTAIS/TORRES TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. 154,18 154,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 SERVIÇO ESPECIAL RETRANSMISSÃO DE TELEVISÃO. 154,18
30/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 154,18
05/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 154,18
TOTAL 154,18 154,18 154,18
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.