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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ALTO URUGUAI PROD.SIDERURGICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1412 Data de lançamento: 30/03/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 105,44 KG DE FERRO CHATO, 83,26 KG DE FERRO REDONDO, 7,07 KG DE PERFIL QUADRADO, 212,1 FERRO U 50X120 6,35MMX3000. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 2.385,08 2.385,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2017 105,44 KG DE FERRO CHATO, 83,26 KG DE FERRO REDONDO, 7,07 KG DE PERFIL QUADRADO, 212,1 FERRO U 50X120 6,35MMX3000. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 2.385,08
30/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.385,08
25/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.385,08
TOTAL 2.385,08 2.385,08 2.385,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.