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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JONAS EMILIO BAGATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1609 Data de lançamento: 11/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS E EDUCACIONAIS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORO, SECRET. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS. 5.833,20 5.833,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORO, SECRET. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS. 5.833,20
28/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
08/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
05/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
09/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
30/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
10/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
02/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
07/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
31/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
04/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
05/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
07/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
28/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 583,32
29/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 583,32
29/12/2017 -583,32
TOTAL 5.249,88 5.249,88 5.249,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.