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Última atualização realizada em 27/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JONAS EMILIO BAGATINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1613 Data de lançamento: 11/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORO, SECRET. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS. 29.166,80 29.166,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL JUBARÉ, BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORO, SECRET. DA ASSIST. SOCIAL-CRAS. 29.166,80
28/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
08/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
05/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
09/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
30/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
10/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
02/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
07/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
31/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
04/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
05/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
07/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
28/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.916,68
29/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 2.916,68
29/12/2017 -2.916,68
TOTAL 26.250,12 26.250,12 26.250,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.