Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SILVIO JOSE MADALOZZO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1639 |
Data de lançamento: |
17/04/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
02 ALMOÇO. TRANSPORTE DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE - AR4ATIBA E ERECHIM. DIA 11/04 E 17/04. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2017 |
02 ALMOÇO. TRANSPORTE DE PACIENTE P/ TRATAMENTO DE SAÚDE - AR4ATIBA E ERECHIM. DIA 11/04 E 17/04. |
40,00 |
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17/04/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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40,00 |
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08/05/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.