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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JACIR DE RE

Dados do Empenho
Número do empenho: 1810 Data de lançamento: 25/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 01 ALMOÇO E 01 CAFÉ. TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM GETULIO VARGAS E ERECHIM. 32,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2017 01 ALMOÇO E 01 CAFÉ. TRANSPORTE DE PACIENTES P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM GETULIO VARGAS E ERECHIM. 32,00
25/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 32,00
28/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.