Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CARLOS A. DALLA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
188 |
Data de lançamento: |
23/01/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EXECUÇÃO DE HR DE TRATOR AGRICOLA PARA FAZER SILAGEM AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
1.152,00 |
1.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/01/2017 |
EXECUÇÃO DE HR DE TRATOR AGRICOLA PARA FAZER SILAGEM AOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES |
1.152,00 |
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23/01/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.152,00 |
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23/01/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
121,97 |
23/01/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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47,60 |
01/02/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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982,43 |
TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
23/01/2017 |
121,97 |
|
Lançada |
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS |
23/01/2017 |
47,60 |
|
Lançada |
TOTAL |
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169,57 |
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