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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 1913 Data de lançamento: 28/04/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO DE VEÍCULO PLACA IOD7666. CONF. TP Nº005/2017. 998,75 998,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2017 SEGURO DE VEÍCULO PLACA IOD7666. CONF. TP Nº005/2017. 998,75
18/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 998,75
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,46
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,46
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,46
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,46
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,45
19/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 166,46
19/05/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -998,75
02/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,46
07/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,46
07/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,46
05/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,46
10/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,46
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 166,45
TOTAL 998,75 998,75 998,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.