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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LIFE ARTS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1931 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 1 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ASSIST. SOCIAL - CRAS, NO TURNO DIURNO, TOTALIZANDO TRES HORAS SEMANAIS. BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2017. 8.000,00 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA ARTÍSTICA MUSICAL, CANTO E DANÇA, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO E FORMAÇÃO DE TURMAS JUNTO A ASSIST. SOCIAL - CRAS, NO TURNO DIURNO, TOTALIZANDO TRES HORAS SEMANAIS. BANDA MARCIAL, CORAL E ATUAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO. CONF. LICITAÇÃO CARTA CONVITE 001/2017. 8.000,00
03/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
09/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 800,00
09/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
13/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 800,00
13/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
18/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 800,00
08/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
08/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
08/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
08/08/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -800,00
14/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
31/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
31/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
04/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
29/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
03/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
05/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
31/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
31/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
07/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
18/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 800,00
18/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 16,00
22/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 784,00
19/12/2018 ESTORNADO -800,00
19/12/2018 ESTORNADO -800,00
TOTAL 7.200,00 7.200,00 7.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 08/08/2017 16,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 31/08/2017 16,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/10/2017 16,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 31/10/2017 16,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/11/2017 16,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 18/12/2017 16,00 Lançada
TOTAL   96,00