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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1948 Data de lançamento: 03/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BARRA DE CANO 100MM, CADEADO, SABÃO PASTA, SABÃO IPE, REGISTRO, COLA, CAL PINTURA, LIXA FOGÃO, ESCOVA DE AÇO, BARRA DE CANO 50MM, ROLO P/ PINTURA, SOLVENTE. P/ SETOR DE OBRAS 351,28 351,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/05/2017 BARRA DE CANO 100MM, CADEADO, SABÃO PASTA, SABÃO IPE, REGISTRO, COLA, CAL PINTURA, LIXA FOGÃO, ESCOVA DE AÇO, BARRA DE CANO 50MM, ROLO P/ PINTURA, SOLVENTE. P/ SETOR DE OBRAS 351,28
03/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 351,28
08/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 351,28
TOTAL 351,28 351,28 351,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.