Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COMERCIO DE TECIDOS DETONI LTDA |
Número do empenho: | 1948 | Data de lançamento: | 03/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | BARRA DE CANO 100MM, CADEADO, SABÃO PASTA, SABÃO IPE, REGISTRO, COLA, CAL PINTURA, LIXA FOGÃO, ESCOVA DE AÇO, BARRA DE CANO 50MM, ROLO P/ PINTURA, SOLVENTE. P/ SETOR DE OBRAS | 351,28 | 351,28 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/05/2017 | BARRA DE CANO 100MM, CADEADO, SABÃO PASTA, SABÃO IPE, REGISTRO, COLA, CAL PINTURA, LIXA FOGÃO, ESCOVA DE AÇO, BARRA DE CANO 50MM, ROLO P/ PINTURA, SOLVENTE. P/ SETOR DE OBRAS | 351,28 | ||
03/05/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 351,28 | ||
08/05/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 351,28 | ||
TOTAL | 351,28 | 351,28 | 351,28 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |