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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1991 Data de lançamento: 05/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 50 PORCA SEXT. 3/8, 20 PORCA SEXT., 50 ABRAÇADEIRAS PLASTICA, 03 PINO LISO 25X160, 02 PINO LISO 22X115, 05 KG DE PANO ESPECIAL, 04 DISCO DE CORTE 12X1/8X1, 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 597,64 597,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2017 50 PORCA SEXT. 3/8, 20 PORCA SEXT., 50 ABRAÇADEIRAS PLASTICA, 03 PINO LISO 25X160, 02 PINO LISO 22X115, 05 KG DE PANO ESPECIAL, 04 DISCO DE CORTE 12X1/8X1, 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 597,64
05/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 597,64
15/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 597,64
TOTAL 597,64 597,64 597,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.