Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: KALINÓVSKI & KALINOVSKI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2084 |
Data de lançamento: |
10/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Aquisição de Equipamentos e Material Permanente |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
5 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
10 CADEIRAS, 04 NOBREAK, PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), 01 IMPRESSORA LASER COMUM. CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. |
5.859,00 |
5.859,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2017 |
10 CADEIRAS, 04 NOBREAK, PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), 01 IMPRESSORA LASER COMUM. CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. |
5.859,00 |
|
|
31/05/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
5.859,00 |
|
06/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
5.859,00 |
TOTAL |
5.859,00 |
5.859,00 |
5.859,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.