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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: KALINÓVSKI & KALINOVSKI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2084 Data de lançamento: 10/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 10 CADEIRAS, 04 NOBREAK, PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), 01 IMPRESSORA LASER COMUM. CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. 5.859,00 5.859,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/05/2017 10 CADEIRAS, 04 NOBREAK, PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW), 01 IMPRESSORA LASER COMUM. CONF. LICITAÇÃO PP 005/2017. 5.859,00
31/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 5.859,00
06/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 5.859,00
TOTAL 5.859,00 5.859,00 5.859,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.