Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2017 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NA RUA DOS GIRASSÓIS, ESQUINA COM RUA DOS CRISANTEMOS, NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. |
487.500,00 |
|
|
05/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
19.460,09 |
|
05/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
642,18 |
05/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
389,20 |
17/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
18.428,71 |
27/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
38.272,51 |
|
27/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
765,45 |
27/07/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.262,99 |
11/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
36.244,07 |
30/08/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
144.101,62 |
|
30/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.962,79 |
30/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
720,51 |
11/09/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
139.418,32 |
05/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
51.476,43 |
|
05/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.415,60 |
05/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
257,38 |
25/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
49.803,45 |
08/11/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
113.809,41 |
|
08/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
3.129,75 |
08/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
569,04 |
01/12/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
41.448,12 |
|
01/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
1.139,82 |
01/12/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
207,24 |
10/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
40.101,06 |
10/01/2018 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
110.110,62 |
29/08/2018 |
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS, NA RUA DOS GIRASSÓIS, ESQUINA COM RUA DOS CRISANTEMOS, NA CIDADE DE BARRA DO RIO AZUL. |
|
78.931,82 |
|
29/08/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2017, 2614 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
|
|
1.470,06 |
29/08/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2112/2017, 2614 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA PALMITINHO LTDA |
|
|
3.234,13 |
19/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2112/2017
Construtora e Incorporadora Palmitinho Ltda - 2614 |
|
|
74.227,63 |
TOTAL |
487.500,00 |
487.500,00 |
487.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
27/07/2017 |
765,45 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
27/07/2017 |
1.262,99 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
30/08/2017 |
3.962,79 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
30/08/2017 |
720,51 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
05/07/2017 |
642,18 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/07/2017 |
389,20 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
05/10/2017 |
1.415,60 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
05/10/2017 |
257,38 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
08/11/2017 |
3.129,75 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
08/11/2017 |
569,04 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
01/12/2017 |
1.139,82 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
01/12/2017 |
207,24 |
|
Lançada |
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
29/08/2018 |
1.470,06 |
|
Lançada |
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS |
29/08/2018 |
3.234,13 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
19.166,14 |
|
|