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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: F. VACHILESKI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2119 Data de lançamento: 11/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 14 RECAUCHUTAGENS PNEUS 17.5X25, 10 VULGANIZAÇÕES, 08 RECAUCHUTAGENS EM PNEUS 1400X24, 06 VULGANIZAÇÕES, 06 RECAUCHUTAGENS E 04 VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 12X16,5, 24 RECAUCHUTAGENS A FRIO, 16 RECAUCHUTAGENS A QUENTE E 30 VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO. 58.560,00 58.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2017 14 RECAUCHUTAGENS PNEUS 17.5X25, 10 VULGANIZAÇÕES, 08 RECAUCHUTAGENS EM PNEUS 1400X24, 06 VULGANIZAÇÕES, 06 RECAUCHUTAGENS E 04 VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 12X16,5, 24 RECAUCHUTAGENS A FRIO, 16 RECAUCHUTAGENS A QUENTE E 30 VULGANIZAÇÕES EM PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO. 58.560,00
25/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 18.200,00
02/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 18.200,00
22/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 7.640,00
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 7.640,00
14/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 5.920,00
18/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.800,00
21/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 5.920,00
14/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 3.600,00
21/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.800,00
21/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3.600,00
05/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 150,00
18/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 150,00
09/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 2.700,00
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.920,00
06/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.500,00
12/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.920,00
15/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.500,00
29/12/2017 -15.130,00
19/12/2018 ESTORNADO -2.700,00
19/12/2018 ESTORNADO -2.700,00
TOTAL 40.730,00 40.730,00 40.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.