Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2186 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
40 REMENDOS, 06 ESTICADOR, 12 DESENGRIPANTE SPRAY, 100 ABRAÇADEIRAS , 100 PARAFUSOS, 20 CLIPS 1/8, 100 MT CABO DE AÇO 3,2MM. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
514,25 |
514,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2017 |
40 REMENDOS, 06 ESTICADOR, 12 DESENGRIPANTE SPRAY, 100 ABRAÇADEIRAS , 100 PARAFUSOS, 20 CLIPS 1/8, 100 MT CABO DE AÇO 3,2MM. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. |
514,25 |
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17/05/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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514,25 |
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23/05/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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514,25 |
TOTAL |
514,25 |
514,25 |
514,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.