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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2186 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 40 REMENDOS, 06 ESTICADOR, 12 DESENGRIPANTE SPRAY, 100 ABRAÇADEIRAS , 100 PARAFUSOS, 20 CLIPS 1/8, 100 MT CABO DE AÇO 3,2MM. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 514,25 514,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 40 REMENDOS, 06 ESTICADOR, 12 DESENGRIPANTE SPRAY, 100 ABRAÇADEIRAS , 100 PARAFUSOS, 20 CLIPS 1/8, 100 MT CABO DE AÇO 3,2MM. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. 514,25
17/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 514,25
23/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 514,25
TOTAL 514,25 514,25 514,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.