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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MECANICA CAMILLO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2337 Data de lançamento: 24/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 LT DE OLEO SAE 90, TAMPA CAIXA, 01 RETENTOR SAIDA CAMBIO, RETENTOR CX MUDANÇA EIXO, JG DE JUNTAS CX, KIT REPAROS ROLETES EIXO PILOTO, ROLAMENTO AGULHA, ALAVANC CAMBIO, KIT DE ANÉIS, COLA SILICONE, COLA TRAVANTE, LIXA FERRO. P/ FORD F1000. 1.586,53 1.586,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/05/2017 04 LT DE OLEO SAE 90, TAMPA CAIXA, 01 RETENTOR SAIDA CAMBIO, RETENTOR CX MUDANÇA EIXO, JG DE JUNTAS CX, KIT REPAROS ROLETES EIXO PILOTO, ROLAMENTO AGULHA, ALAVANC CAMBIO, KIT DE ANÉIS, COLA SILICONE, COLA TRAVANTE, LIXA FERRO. P/ FORD F1000. 1.586,53
24/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.586,53
02/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.586,53
TOTAL 1.586,53 1.586,53 1.586,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.