Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: INSS |
Número do empenho: | 2377 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | INSS - SERVIDORES - MARILUCI PRIOR, ADINEI SANTORI, DIRCEU FIABANI, JAQUELINE SERAFINI, MARINEZ MUNARO, ALENCAR KUHN, ADÃO POSSO, ADILCE SERRAGLIO, GLAUCIA BAGATINI, LUANA KRENCZINSKI, ROSANE ZANOVELLO, SIMONE SERRAGLIO. 05/2017. | 5.702,91 | 5.702,91 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
25/05/2017 | INSS - SERVIDORES - MARILUCI PRIOR, ADINEI SANTORI, DIRCEU FIABANI, JAQUELINE SERAFINI, MARINEZ MUNARO, ALENCAR KUHN, ADÃO POSSO, ADILCE SERRAGLIO, GLAUCIA BAGATINI, LUANA KRENCZINSKI, ROSANE ZANOVELLO, SIMONE SERRAGLIO. 05/2017. | 5.702,91 | ||
25/05/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 5.702,91 | ||
05/06/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.702,91 | ||
TOTAL | 5.702,91 | 5.702,91 | 5.702,91 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |