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Última atualização realizada em 25/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TAMIRES AUTO ELÉTRICA E ACESSÓRIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2391 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 04 CINTA PLÁSTICA 39 CM, 04 CONECTOR UNIVERSAL, 03 MT ESPAGUETE 4MM, 03 MT DE FIO 2,0MM, 01 LÂMPADA FLUORESCENTE, 04 LANTERNA DELIMITADORA LATERAL, 08 LUVA P/ TERMINAL FEMEA 4,8MM, 01 REATOR, 01 RELE DE PISCA 12V 4T, 15 TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA 6,3MM, 04 TERMINAL OLHAL LATÃO 1/4. P/ DUCATO INN-9921. 232,60 232,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 04 CINTA PLÁSTICA 39 CM, 04 CONECTOR UNIVERSAL, 03 MT ESPAGUETE 4MM, 03 MT DE FIO 2,0MM, 01 LÂMPADA FLUORESCENTE, 04 LANTERNA DELIMITADORA LATERAL, 08 LUVA P/ TERMINAL FEMEA 4,8MM, 01 REATOR, 01 RELE DE PISCA 12V 4T, 15 TERMINAL DE ENCAIXE FEMEA 6,3MM, 04 TERMINAL OLHAL LATÃO 1/4. P/ DUCATO INN-9921. 232,60
31/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 232,60
09/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 232,60
TOTAL 232,60 232,60 232,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.