Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADLOBER-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO REORDENAMENTO DO SERV. DE CONVIVÊNCIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Convivencia e Fortalecimento de |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
9 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ARTESANATO. REF. A 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. LICITAÇÃO TP 009/2016. |
1.229,96 |
1.229,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2017 |
SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO FÍSICA, ARTESANATO. REF. A 09 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. CONF. LICITAÇÃO TP 009/2016. |
1.229,96 |
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01/06/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.229,96 |
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06/06/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.229,96 |
TOTAL |
1.229,96 |
1.229,96 |
1.229,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.