Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA. |
Número do empenho: | 2581 | Data de lançamento: | 06/06/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ABACAXI, OLEO DE SOJA, AÇUCAR, FARINHA TRIGO, SALSICHA, OVOS, CACAU, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FERMENTO, BANANA, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS. ASSIST. SOCIAL. | 200,31 | 200,31 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/06/2017 | ABACAXI, OLEO DE SOJA, AÇUCAR, FARINHA TRIGO, SALSICHA, OVOS, CACAU, AMIDO DE MILHO, CREME DE LEITE, EXTRATO TOMATE, FERMENTO, BANANA, COPOS DESCARTÁVEIS, GUARDANAPOS. ASSIST. SOCIAL. | 200,31 | ||
06/06/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 200,31 | ||
12/06/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 200,31 | ||
TOTAL | 200,31 | 200,31 | 200,31 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |