Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/06/2017 |
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM FUROS DE 2,5" NUMA QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA DE MIL METROS LINEARES DE PEDRAS , COM MALHA DE PERFURAÇÃO/ESPAÇAMENTO DE 3M X 1,5M, JUNTO A CENTRAL DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO. |
56.000,00 |
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11/10/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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22.568,00 |
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11/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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868,87 |
11/10/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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157,98 |
10/11/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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21.541,15 |
29/08/2018 |
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM FUROS DE 2,5" NUMA QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA DE MIL METROS LINEARES DE PEDRAS , COM MALHA DE PERFURAÇÃO/ESPAÇAMENTO DE 3M X 1,5M, JUNTO A CENTRAL DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO. |
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32.995,20 |
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29/08/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2626/2017, 2795 - KNAPP & CIA LTDA |
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230,97 |
29/08/2018 |
Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2626/2017, 2795 - KNAPP & CIA LTDA |
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1.270,32 |
03/09/2018 |
EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENGENHARIA DE PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO DE ROCHAS, COM FUROS DE 2,5" NUMA QUANTIDADE INICIALMENTE PREVISTA DE MIL METROS LINEARES DE PEDRAS , COM MALHA DE PERFURAÇÃO/ESPAÇAMENTO DE 3M X 1,5M, JUNTO A CENTRAL DE BRITAGEM DO MUNICÍPIO. |
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31.724,88 |
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03/09/2018 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2626/2017, 2795 - KNAPP & CIA LTDA |
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577,42 |
03/09/2018 |
Cfe. estorno de ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido no Empenho 2626/2017 |
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-230,97 |
03/09/2018 |
ESTORNADO P/ RETER ISS NA PORCENTAGEM CORRETA |
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-31.493,91 |
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03/09/2018 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 2626/2017 NESTA DATA. |
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-230,97 |
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10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2626/2017
Knapp & Cia Ltda - 2795 |
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31.147,46 |
14/12/2018 |
ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE |
-436,80 |
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TOTAL |
55.563,20 |
55.563,20 |
55.563,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.