Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME |
Número do empenho: | 2684 | Data de lançamento: | 13/06/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | ROTEADOR 300MPS, CABO DE ENERGIA, SWITE H 8 PORTAS, CABO AUDIO P/ NOT BOOK, FONTE ATX 500W, 01 BATERIA P/ CAMERA DIGITAL, 02 CX DE SOM P/ COMPUTADOR, FONTE 24 VOLTS, 02 TONER HP 85A, 01 TONER HP 83A. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 885,00 | 885,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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13/06/2017 | ROTEADOR 300MPS, CABO DE ENERGIA, SWITE H 8 PORTAS, CABO AUDIO P/ NOT BOOK, FONTE ATX 500W, 01 BATERIA P/ CAMERA DIGITAL, 02 CX DE SOM P/ COMPUTADOR, FONTE 24 VOLTS, 02 TONER HP 85A, 01 TONER HP 83A. P/ ESCOLA JUBARÉ. | 885,00 | ||
13/06/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 885,00 | ||
19/06/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 885,00 | ||
TOTAL | 885,00 | 885,00 | 885,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |