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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MENEGAT COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2684 Data de lançamento: 13/06/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ROTEADOR 300MPS, CABO DE ENERGIA, SWITE H 8 PORTAS, CABO AUDIO P/ NOT BOOK, FONTE ATX 500W, 01 BATERIA P/ CAMERA DIGITAL, 02 CX DE SOM P/ COMPUTADOR, FONTE 24 VOLTS, 02 TONER HP 85A, 01 TONER HP 83A. P/ ESCOLA JUBARÉ. 885,00 885,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2017 ROTEADOR 300MPS, CABO DE ENERGIA, SWITE H 8 PORTAS, CABO AUDIO P/ NOT BOOK, FONTE ATX 500W, 01 BATERIA P/ CAMERA DIGITAL, 02 CX DE SOM P/ COMPUTADOR, FONTE 24 VOLTS, 02 TONER HP 85A, 01 TONER HP 83A. P/ ESCOLA JUBARÉ. 885,00
13/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 885,00
19/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 885,00
TOTAL 885,00 885,00 885,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.