Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
Número do empenho: | 2890 | Data de lançamento: | 22/06/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 04 MANCHÃO VD 07, 01 BICO CONTATO 0,8MM, 01 BICO CONTATO 1,0MM, 20 BRAÇADEIRA 12X16 - 9MM, 20 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 400MM X 4,8 PRETA, 02 SILICONE ACETICO 280ML, 01 CARRETEL P/ ARRAME MIG, 15 KG DE SOLDA MIG. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 280,79 | 280,79 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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22/06/2017 | 04 MANCHÃO VD 07, 01 BICO CONTATO 0,8MM, 01 BICO CONTATO 1,0MM, 20 BRAÇADEIRA 12X16 - 9MM, 20 ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 400MM X 4,8 PRETA, 02 SILICONE ACETICO 280ML, 01 CARRETEL P/ ARRAME MIG, 15 KG DE SOLDA MIG. P/ OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 280,79 | ||
30/06/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 280,79 | ||
04/07/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 280,79 | ||
TOTAL | 280,79 | 280,79 | 280,79 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |