Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
Número do empenho: | 3032 | Data de lançamento: | 03/07/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | Recurso Livre |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 02 BICO DE ENCHER PNEU C/TRAVA, 01 BICO PULVERIZADOR C/ MANG. PL 05, ELIMINA JUNTAS, ESTANHO 40X60 FIO 1,5MM, LIMPA CONTATO, 200 PORCA SEXTAVADA 5/8, 1/2, 3/8. OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 480,15 | 480,15 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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03/07/2017 | 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 02 BICO DE ENCHER PNEU C/TRAVA, 01 BICO PULVERIZADOR C/ MANG. PL 05, ELIMINA JUNTAS, ESTANHO 40X60 FIO 1,5MM, LIMPA CONTATO, 200 PORCA SEXTAVADA 5/8, 1/2, 3/8. OFICINA MEC. MUNICIPAL. | 480,15 | ||
03/07/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 480,15 | ||
17/07/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 480,15 | ||
TOTAL | 480,15 | 480,15 | 480,15 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |