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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3032 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 02 BICO DE ENCHER PNEU C/TRAVA, 01 BICO PULVERIZADOR C/ MANG. PL 05, ELIMINA JUNTAS, ESTANHO 40X60 FIO 1,5MM, LIMPA CONTATO, 200 PORCA SEXTAVADA 5/8, 1/2, 3/8. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 480,15 480,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 25 KG DE PANO DE LIMPEZA TRAPO, 02 BICO DE ENCHER PNEU C/TRAVA, 01 BICO PULVERIZADOR C/ MANG. PL 05, ELIMINA JUNTAS, ESTANHO 40X60 FIO 1,5MM, LIMPA CONTATO, 200 PORCA SEXTAVADA 5/8, 1/2, 3/8. OFICINA MEC. MUNICIPAL. 480,15
03/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 480,15
17/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 480,15
TOTAL 480,15 480,15 480,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.