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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRINHO LOPES DUARTE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 304 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: DEPARTAMENTO SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICIPIO / URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TRATAMENTO DE AGUA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO 2.572,56 2.572,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO TRATAMENTO DE AGUA DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO 2.572,56
14/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
14/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
14/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,86
14/02/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -643,14
06/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 630,28
13/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
13/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,86
27/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 630,28
09/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
09/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,86
11/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
11/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,87
11/04/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -12,86
11/04/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -643,14
17/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 630,27
05/05/2017 Liquidação de empenho nesta data 643,14
05/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 12,87
11/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 630,27
TOTAL 2.572,56 2.572,56 2.572,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 05/05/2017 12,87 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 13/03/2017 12,86 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 11/04/2017 12,87 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 14/02/2017 12,86 Lançada
TOTAL   51,46