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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FLÁVIO JOSÉ PAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3046 Data de lançamento: 03/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRANSPORTE ESCOLAR - 06/2017 1.799,89 1.799,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2017 TRANSPORTE ESCOLAR - 06/2017 1.799,89
04/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.799,89
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 119,39
04/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 47,23
06/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.633,27
TOTAL 1.799,89 1.799,89 1.799,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS 04/07/2017 119,39 Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS 04/07/2017 47,23 Lançada
TOTAL   166,62