O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARILIA SIMONETTI FIABANI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3094 Data de lançamento: 05/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 16 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL P/ FORMAÇÃO DE GRUPOS E MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, COMO ZUMBA P/ ADULTOS , JOVENS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO. 3.300,00 3.300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA CULTURAL P/ FORMAÇÃO DE GRUPOS E MINISTRAR AULAS DE DANÇAS, COMO ZUMBA P/ ADULTOS , JOVENS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO. 3.300,00
08/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 550,00
10/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 550,00
05/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 550,00
11/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 550,00
14/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 550,00
14/09/2017 Estorno Pagamento de Empenho nessa Data -550,00
29/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 550,00
03/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 550,00
03/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 11,00
03/10/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -550,00
05/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 539,00
31/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 550,00
31/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 11,00
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 539,00
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.100,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 11,00
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.089,00
TOTAL 3.300,00 3.300,00 3.300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/11/2017 11,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 31/10/2017 11,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/10/2017 11,00 Lançada
TOTAL   33,00