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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGONESE E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3245 Data de lançamento: 17/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: IGD SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575, TINTA PRETA 250 ML, TINTA MAGENTA 60 ML, TINTA CIANO 60 ML, TINTA AMARELO 60 ML. ASSIST. SOCIAL. 1.996,00 1.996,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2017 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575, TINTA PRETA 250 ML, TINTA MAGENTA 60 ML, TINTA CIANO 60 ML, TINTA AMARELO 60 ML. ASSIST. SOCIAL. 1.996,00
17/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.996,00
31/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.996,00
TOTAL 1.996,00 1.996,00 1.996,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.