Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ANTONIO VIEL - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3267 |
Data de lançamento: |
18/07/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
05 PONTA, 05 TRAVA PONTA CURTO 210-LC, 01 SUPORTE 160-LC LAMINA COM CHANFRO, 01 PONTA 160 LC9S, 01 PONTA RIPPER D-4. P/ CATERPILLAR 140H E ESCAVADEIRAS HYUNDAI. |
1.175,00 |
1.175,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2017 |
05 PONTA, 05 TRAVA PONTA CURTO 210-LC, 01 SUPORTE 160-LC LAMINA COM CHANFRO, 01 PONTA 160 LC9S, 01 PONTA RIPPER D-4. P/ CATERPILLAR 140H E ESCAVADEIRAS HYUNDAI. |
1.175,00 |
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18/07/2017 |
Liquidação de empenho nesta data |
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1.175,00 |
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07/08/2017 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.175,00 |
TOTAL |
1.175,00 |
1.175,00 |
1.175,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.