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Última atualização realizada em 22/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SERAFINI ESCAVAÇÕES LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3285 Data de lançamento: 20/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 23 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (TRATOR) E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA (TRATOR ESTEIRAS, COM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO 1072 DE 05 DE JUNHO DE 2017. (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, AFETADA POR FORTE ENXURRADA - COBRADE 1.2.2.00, CONFORME IN/MI - 02/2016). 30.000,00 30.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2017 FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (TRATOR) E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA (TRATOR ESTEIRAS, COM PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) HORAS P/ RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DO MUNICÍPIO. CONFORME DECRETO 1072 DE 05 DE JUNHO DE 2017. (SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM TODA ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, AFETADA POR FORTE ENXURRADA - COBRADE 1.2.2.00, CONFORME IN/MI - 02/2016). 30.000,00
26/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.880,00
02/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 3.080,00
04/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.880,00
15/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 3.080,00
14/12/2018 ESTORNADO POR NÃO TER SIDO PRESTADO OS SERVIÇOS -25.040,00
TOTAL 4.960,00 4.960,00 4.960,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.