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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VOLMIR JOÃO VALMORBIDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3286 Data de lançamento: 19/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, A SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAL ANALISTA DE SISTEMAS DEVIDAMENTE HABILITADO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº010/2017. 16.680,00 16.680,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE INFORMÁTICA, A SEREM PRESTADOS POR PROFISSIONAL ANALISTA DE SISTEMAS DEVIDAMENTE HABILITADO. CONFORME LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº010/2017. 16.680,00
28/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 926,66
28/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 18,53
02/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 908,13
31/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.390,00
31/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 27,80
05/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 39,00
05/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.323,20
16/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.390,00
16/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 27,80
20/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.362,20
30/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.390,00
30/10/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 27,80
07/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.362,20
30/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.390,00
30/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 38,78
06/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.351,22
12/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.390,00
12/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 38,78
29/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.351,22
17/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR -8.803,34
TOTAL 7.876,66 7.876,66 7.876,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 28/07/2017 18,53 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 31/08/2017 27,80 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/11/2017 38,78 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/12/2017 38,78 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 30/10/2017 27,80 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 16/10/2017 27,80 Lançada
TOTAL   179,49