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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BALENA & BALENA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 333 Data de lançamento: 01/02/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUT. DO MEIO AMBIENTE E FLORESTAS
Conta de Despesa: 3390.39.02.02.00.00 - Serviços de Coleta de Lixo Urbano e hosp
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2011

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ORGANICO E LIXO SECO NO PERIMETRO URBANO CONTRATO 049/2011 35.899,68 35.899,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE COLETA E TRANSPORTE DE LIXO ORGANICO E LIXO SECO NO PERIMETRO URBANO CONTRATO 049/2011 35.899,68
01/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 1.520,37
09/02/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 1.520,37
22/02/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.911,33
07/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.911,33
24/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.911,33
24/03/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.911,33
24/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 98,22
24/03/2017 Estorno de Liquidação de empenho nesta data -4.911,33
30/03/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.813,11
26/04/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.911,33
26/04/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 98,22
04/05/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.813,11
14/06/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.911,33
14/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 98,22
22/06/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.813,11
03/07/2017 Liquidação de empenho nesta data 4.500,00
03/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 90,00
10/07/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 4.410,00
25/10/2017 -10.233,99
TOTAL 25.665,69 25.665,69 25.665,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 24/03/2017 98,22 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 03/07/2017 90,00 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 26/04/2017 98,22 Lançada
ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS 14/06/2017 98,22 Lançada
TOTAL   384,66