O Município de Barra do Rio Azul - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - NOVA R. S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3383 Data de lançamento: 24/07/2017
Tipo de empenho: FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2017. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS, LIBERAÇÃO E CONSULTAS DOS APLICATIVOS: SISTEMA DE FOLHA DE PGTO, SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 2.456,76 2.456,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2017 ADITIVO AO CONTRATO Nº010/2017. EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DOS MESMOS, LIBERAÇÃO E CONSULTAS DOS APLICATIVOS: SISTEMA DE FOLHA DE PGTO, SISTEMA DE PATRIMONIO PÚBLICO, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA. 2.456,76
22/08/2017 Liquidação de empenho nesta data 418,76
28/08/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 418,76
21/09/2017 Liquidação de empenho nesta data 418,76
25/09/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 418,76
18/10/2017 Liquidação de empenho nesta data 418,76
10/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 418,76
21/11/2017 Liquidação de empenho nesta data 418,76
23/11/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 418,76
01/12/2017 Liquidação de empenho nesta data 418,76
05/12/2017 Pagamento de Empenho nessa Data 418,76
14/12/2018 ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MAIOR OU EM DUPLICIDADE -362,96
TOTAL 2.093,80 2.093,80 2.093,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.