Exercício: 2017 | |
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGNARO |
Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 01/02/2017 | ||
Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | 04,9 KG DE PÃO, 10 UN REFRIGERANTE 2L, 4,8 KG DE GRUSTULI, 5,7 KG DE BOLACHA, MATERIAL UTILIZADO PARA GRUPO DE IDOSOS , CRIANÇAS, ADOLECENTES, E PCDS REF A 01/2017 | 263,00 | 263,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/02/2017 | 04,9 KG DE PÃO, 10 UN REFRIGERANTE 2L, 4,8 KG DE GRUSTULI, 5,7 KG DE BOLACHA, MATERIAL UTILIZADO PARA GRUPO DE IDOSOS , CRIANÇAS, ADOLECENTES, E PCDS REF A 01/2017 | 263,00 | ||
01/02/2017 | Liquidação de empenho nesta data | 263,00 | ||
10/02/2017 | Pagamento de Empenho nessa Data | 263,00 | ||
TOTAL | 263,00 | 263,00 | 263,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |